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會計月末結賬太苦惱?大神送你詳細結賬對賬流程,永遠不加班
- 由 會計百書 發表于 籃球
- 2022-05-15
簡介未達賬項產生的原因如下圖:銀行存款餘額調節表錯賬更正方法結賬又分月結、季結、年結月結:應在該月最後一筆經濟業務下面劃一條通欄單紅線,在紅線下“摘要”欄內註明“本月合計”、“本月發生額及餘額”字樣,在“借方”欄、“貸方”欄或“餘額”欄分別填入
借或貸欄怎麼填
很多小夥伴在月末結賬和對賬的時候總是忙得焦頭爛額,相信總有小夥伴遇到月末結賬時,提示總賬模組中明細賬與總賬不平,無法結賬,怎麼辦?原因出在哪裡?今天小編給大家分享一下月末如何來結賬對賬
月末結賬和對賬,
財產清查
1。正確認識財產清查:在已經完成賬證、賬賬核對的基礎上,為了使賬上資料與企業的實際資料相一致,還要進行賬實核對,即財產清查。財產清查的範圍包括實物資產、貨幣資金、往來款項等的清查工作。
2。財產清查的流程
未達賬項,是指公司與銀行之間對同一經濟業務由於憑證傳遞上的時間差所形成的一方已登記入賬,而另一方因未收到相關憑證尚未登記入賬的事項。未達賬項產生的原因如下圖:
銀行存款餘額調節表
錯賬更正方法
結賬又分月結、季結、年結
月結:
應在該月最後一筆經濟業務下面劃一條通欄單紅線,在紅線下“摘要”欄內註明“本月合計”、“本月發生額及餘額”字樣,在“借方”欄、“貸方”欄或“餘額”欄分別填入、本月合計數和月末餘額,同時在“借或貸”欄內註明借貸方向。然後,在這一行下面再劃一條通欄紅線,以便與下月發生額劃清。
季結
:通常在每季度的最後一個月月結的下一行,在“摘要”欄內註明“本季合計”或“本季度發生額及餘額”,同時結出借、貸方發生總額及季末餘額。然後,在這一行下面劃一條通欄單紅線,表示季結的結束。
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